PROFIL
Acte du 6 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00718 Numero SIREN :810 150 862
Nom ou dénomination : PROFIL
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2020 sous le numero de dep8t 14409
LOlS k
- 6 0CT. 2020
PROFIL uyyog Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000.00 Euros Siege social : 20 rue du Cerf - UBERACH 67350 VAL DE MODER 810 150 862 RCS STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00718 Numero SIREN :810 150 862
Nom ou dénomination : PROFIL
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2020 sous le numero de dep8t 14409
LOlS k
- 6 0CT. 2020
PROFIL uyyog Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000.00 Euros Siege social : 20 rue du Cerf - UBERACH 67350 VAL DE MODER 810 150 862 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15/06/2020
L'an 2020, Le 15/06, A 18 heures,
Monsieur Philippe DUCASSE, demeurant 20 rue du Cerf - UBERACH - 67350 VAL DE MODER.
Propriétaire de la totalité des 3000 actions de 1 euro composant le capital social de la société PROFIL,
Associé unique et liquidateur de ladite Société,
A pris les décisions suivantes :
- Présentation des comptes définitifs de liquidation, - Examen et approbation du compte définitif de liquidation, - Répartition du solde de tout compte, - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat, - Constatation de la clôture de la liquidation, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an 2020, Le 15/06, A 18 heures,
Monsieur Philippe DUCASSE, demeurant 20 rue du Cerf - UBERACH - 67350 VAL DE MODER.
Propriétaire de la totalité des 3000 actions de 1 euro composant le capital social de la société PROFIL,
Associé unique et liquidateur de ladite Société,
A pris les décisions suivantes :
- Présentation des comptes définitifs de liquidation, - Examen et approbation du compte définitif de liquidation, - Répartition du solde de tout compte, - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat, - Constatation de la clôture de la liquidation, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Premiere décision
L'associé unique et liquidateur de la société PROFIL en liquidation, constate que l'ensemble des opérations de liquidation qu'il a réalisées en sa qualité de liquidateur de la Société, lui ont permis d'établir les comptes définitifs de liquidation, lesquels font ressortir un solde de 559,- euros.
Deuxime décision
Aprés avoir réalisé tous les éléments d'actifs de la société, le solde de liquidation s'éléve a 559,- euros aprés déduction du versement initial du capital social, le malus de liquidation se monte a -2.441,- euros.
Aucune somme ne sera attribuée a l'associé unique au titre d'un dividende sur boni de liquidation.
Il est précisé que l'associé unique s'engage personnellement a prendre en charge les dettes non encore payées au 31/12/2019 (frais liés a la liquidation, honoraires de l'expert-comptable).
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal, qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
L'Associé
PROFIL Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000.00 Euros Siége social : 20 rue du Cerf - UBERACH 67350 VAL DE MODER 810 150 862 RCS STRASBOURG
Aucune somme ne sera attribuée a l'associé unique au titre d'un dividende sur boni de liquidation.
Il est précisé que l'associé unique s'engage personnellement a prendre en charge les dettes non encore payées au 31/12/2019 (frais liés a la liquidation, honoraires de l'expert-comptable).
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal, qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
L'Associé
PROFIL Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000.00 Euros Siége social : 20 rue du Cerf - UBERACH 67350 VAL DE MODER 810 150 862 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15/06/2020
L'an 2020, Le 15/06, A 18 heures,
Monsieur Philippe DUCASSE, demeurant 20 rue du Cerf - UBERACH - 67350 VAL DE MODER,
Propriétaire de la totalité des 3000 actions de 1 euro composant le capital social de la société PROFIL,
Associé unique et liquidateur de ladite Société,
A pris les décisions suivantes :
- Présentation des comptes définitifs de liquidation, - Examen et approbation du compte définitif de liquidation, - Répartition du solde de tout compte, - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat, - Constatation de la clôture de la liquidation, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an 2020, Le 15/06, A 18 heures,
Monsieur Philippe DUCASSE, demeurant 20 rue du Cerf - UBERACH - 67350 VAL DE MODER,
Propriétaire de la totalité des 3000 actions de 1 euro composant le capital social de la société PROFIL,
Associé unique et liquidateur de ladite Société,
A pris les décisions suivantes :
- Présentation des comptes définitifs de liquidation, - Examen et approbation du compte définitif de liquidation, - Répartition du solde de tout compte, - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat, - Constatation de la clôture de la liquidation, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Premiére décision
L'associé unique et liquidateur de la société PROFIL en liquidation, constate que l'ensemble des opérations de liquidation qu'il a réalisées en sa qualité de liquidateur de la Société, lui ont permis d'établir les comptes définitifs de liquidation, lesquels font ressortir un solde de 559,- euros.
Deuxiéme décision
Aprés avoir réalisé tous les éléments d'actifs de la société, le solde de liquidation s'éleve a 559,- euros aprés déduction du versement initial du capital social, le malus de liquidation se monte a -2.441,- euros.
Aucune somme ne sera attribuée a l'associé unique au titre d'un dividende sur boni de liquidation.
Il est précisé que l'associé unique s'engage personnellement a prendre en charge les dettes non encore payées au 31/12/2019 (frais liés a la liquidation, honoraires de l'expert-comptable).
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
L'Associé
-6 OCT.2020 A Ayyog
COMPTES ANNUELS 2019
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
SASU PROFIL
20 rue du Cerf
UBERACH
67350 VAL DE MODER
Tél. 06 34 24 26 82
Fax.
APE : 1330Z-
Siret : 81015086200011
FIBA COMMISSAIRES AUX COMPTES CONSEILS EN ECONOMIE DENIREPRISE
4_place de la piscine Pfaffenhoffen
67350 VAL DE MODER
Tel. 0388076460 /Fax. 0388722124
Courriel. : haguenau@groupe-fiba.fr
Web. : www.groupe-fiba.fr
COMPTES ANNUELS 3 Bilan 5 Compte de résultat 7 ANNEXE 9
Régles et méthodes comptables 11
Faits caractéristiques 12 Notes sur le bilan 13
Composition du capital 15
Notes sur le compte de résultat 16
2019 COMPTES ANNUELS
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
COMPTES ANNUELS
PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Bilan
Brut Amortissements Net au Net au Dépréciations 31/12/19 31/12/18
ACTIF CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE
Immobilisations incorporelles 140 Frais d'etablissement Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage 9 834 Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours/Avances & acomptes
Immobilisations financiéres
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés Préts
Autres immobilisations financiéres TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 973 Stocks
Matieres premiéres et autres approv. 1000 En cours de production de biens
En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Créances
Clients et comptes rattachés 4 111 Fournisseurs débiteurs 24 Personnel
Etat, Impôts sur les bénéfices 949 Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Autres créances Divers
Avances et acomptes versés sur commandes Valeurs mobiliéres de placement 13 445 13 445 Disponibilités 991 Charges constatées d'avance TOTAL ACTIF CIRCULANT 13 445 13 445 7 075 Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 13 445 13 445 17 049
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Bilan
Net au Net au 31/12/19 31/12/18
PASSIF 3 000 3 000 Capital social ou individuel Primes d'emission, de fusion, d'apport,... Ecarts de réévaluation Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -1 516 -1 080 Résultat de l'exercice -925 -436 Subventions d'investissement
Provisions réglementées TOTAL CAPITAUX PROPRES 559 1 484 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts 4 546 214 Découverts et concours bancaires Emprunts et dettes auprés des établissements de crédits 4 759 Emprunts et dettes financiéres diverses Emprunts et dettes financiéres diverses - Associés 12 885 9 649 Avances et acomptes recus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 155 Personnel
Organismes sociaux Etat, Impóts sur les bénéfices
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Etat, Obligations cautionnées
Autres dettes fiscales et sociales
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1 Produits constatés d'avance TOTAL DETTES 12 885 15 564 Ecarts de conversion - Passif
TOTAL PASSIF 13 445 17 049
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PROFIL Periode du 01/01/2019 au 31/12/2019
Compte de résultat
du 01/01/19 du 01/01/18 Variation Var. au 31/12/19 au 31/12/18 absolue abs. 12 mois 12 mois (montant) (%) PRODUITS
Ventes de marchandises 6 924 9 162 -2 238 -24,42 3 136 5 296 -2 160 Production vendue -40,79 Production stockée -400 400 -100,00 Autres produits 9 -2 -20,99 Total 10 067 14 067 -4 000 -28,43
CONSOMMATION M/SES & MAT Achats de marchandises 2 371 2 744 -373 -13,58 Achats de m.p & aut.approv. 3 232 3 947 -715 -18,12 Variation de stock (m.p.) 1000 1000 Autres achats & charges externes 6 395 3 386 3009 88,88 Total 12 998 11 076 1 921 17,35
MARGE SUR M/SES & MAT -2 930 2 991 -5 921 -197,99
CHARGES Impots, taxes et vers. assim. 473 458 15 3,28 2 359 2 866 Amortissements et provisions -507 -17,68 Autres charges 7 -7 -96,26 Total 2 832 3 331 -498 -14,96
RESULTAT D'EXPLOITATION -5 763 -340 -5 423 nS
Charges financiéres 48 96 -48 -49,80 Résultat financier -48 -96 48 -49,80
RESULTAT COURANT -5 811 -436 -5 375 NS
12 500 Produits exceptionnels 12 500 Charges exceptionnelles 7 614 7 614 Résultat exceptionnel 4 886 4 886
RESULTAT DE L'EXERCICE -925] -436 489 112,34
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COMPTES ANNUELS 2019
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
ANNEXE
PROFIL Periode du 01/01/2019 au 31/12/2019
Régles et méthodes comptables
Désignation de la société : SASU PROFIL
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 13 445 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 925 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Les notes ou tableaux ci-apres font partie intégrante des comptes annuels
Ces comptes annuels ont été arrétés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.
Régles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au réglement de l'Autorité des Normes Comptables n*2014-03 du 5 juin 2014 & jour des différents réglements complémentaires a la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypotheses de
base :
- continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices.
et conformément aux régles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des couts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécia a la date de clture, en considérant les informations internes et externes a sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Les créances sont valorisées a leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure a la valeur comptable.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Faits caractéristiques
Autres éléments significatifs
Dissolution de la société en date du ???? et tiquidation le 31/12/2019.
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Valeurs brutes
Immobilisations incorporelles 571 571 Immobilisations corporelles 18 098 18 098 Immobilisations financiéres Total 18 670 18 670
Amortissements & provisions : Immobilisations incorporelles 431 124 556 Immobilisations corporelles 8 265 2 245 10 510 Immobilisations financiéres Total 8 696 2 369 11 065
ACTIF NET
Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 3 000,00 Euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Notes sur le bilan
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élve a 12 885 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Montant Echéances Echéances Echéances brut a moins d'un an a plus d'un an à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunts obligataires (*) Emprunts (*) et dettes auprés des établissements de crédit dont :
à 1 an au maximum à l'origine à plus de 1 an à l'origine Emprunts et dettes financiéres divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés Autres dettes (**) 12 885 12 885 Produits constatés d'avance
Total 12 885 12 885
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice (*) Emprunts remboursés sur l'exercice 4 443 (**) Dont envers les associés 12 885
Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprés d'associés personnes physiques s'éléve à 12 885 Euros.
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Composition du capital
Nombre Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice 3 000 1,00 Titres émis pendant l'exercice Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 3 000 1,00
FIBA 4 place de la piscine 67350 VAL DE MODER T6l.0388076460
PROFIL Periode du 01/01/2019 au 31/12/2019
Notes sur le compte de résultat
Charges et produits d'exploitation et financiers
Résultat financier
31/12/2019 31/12/2018
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobiliéres et créances de l'actif immobilisé
Autres intéréts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charge Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobiliéres de placement
Total des produits financiers
Dotations financiéres aux amortissements et provisions Intéréts et charges assimilées 48 96 Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement
Total des charges financiéres 48 96
Résultat financier -48j -96
Charges et Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel
Résultat exceptionnel
31/12/2019 31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 500 Reprises sur provisions et transferts de charge
Total des produits exceptionnels 12 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 604 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10
Total des charges exceptionnelles 7 614
Résultat exceptionnel 4 886
FIBA 4 place de la piscine 67350 VAL DE MODER T6l.0388076460
PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Notes sur le compte de résultat
Opérations de l'exercice
Charges Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 7 604 Dotation aux amort.sur immobilisations 10 Produits des cessions d'éléments d'actif 12 500
TOTAL 7 614 12 500
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Aucune somme ne sera attribuée a l'associé unique au titre d'un dividende sur boni de liquidation.
Il est précisé que l'associé unique s'engage personnellement a prendre en charge les dettes non encore payées au 31/12/2019 (frais liés a la liquidation, honoraires de l'expert-comptable).
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
L'Associé
-6 OCT.2020 A Ayyog
COMPTES ANNUELS 2019
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
SASU PROFIL
20 rue du Cerf
UBERACH
67350 VAL DE MODER
Tél. 06 34 24 26 82
Fax.
APE : 1330Z-
Siret : 81015086200011
FIBA COMMISSAIRES AUX COMPTES CONSEILS EN ECONOMIE DENIREPRISE
4_place de la piscine Pfaffenhoffen
67350 VAL DE MODER
Tel. 0388076460 /Fax. 0388722124
Courriel. : haguenau@groupe-fiba.fr
Web. : www.groupe-fiba.fr
COMPTES ANNUELS 3 Bilan 5 Compte de résultat 7 ANNEXE 9
Régles et méthodes comptables 11
Faits caractéristiques 12 Notes sur le bilan 13
Composition du capital 15
Notes sur le compte de résultat 16
2019 COMPTES ANNUELS
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
COMPTES ANNUELS
PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Bilan
Brut Amortissements Net au Net au Dépréciations 31/12/19 31/12/18
ACTIF CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE
Immobilisations incorporelles 140 Frais d'etablissement Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage 9 834 Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours/Avances & acomptes
Immobilisations financiéres
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés Préts
Autres immobilisations financiéres TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 973 Stocks
Matieres premiéres et autres approv. 1000 En cours de production de biens
En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Créances
Clients et comptes rattachés 4 111 Fournisseurs débiteurs 24 Personnel
Etat, Impôts sur les bénéfices 949 Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Autres créances Divers
Avances et acomptes versés sur commandes Valeurs mobiliéres de placement 13 445 13 445 Disponibilités 991 Charges constatées d'avance TOTAL ACTIF CIRCULANT 13 445 13 445 7 075 Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 13 445 13 445 17 049
FIBA 4 place de la piscine 67350 VAL DE MODER Tel.0388076460
PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Bilan
Net au Net au 31/12/19 31/12/18
PASSIF 3 000 3 000 Capital social ou individuel Primes d'emission, de fusion, d'apport,... Ecarts de réévaluation Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -1 516 -1 080 Résultat de l'exercice -925 -436 Subventions d'investissement
Provisions réglementées TOTAL CAPITAUX PROPRES 559 1 484 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts 4 546 214 Découverts et concours bancaires Emprunts et dettes auprés des établissements de crédits 4 759 Emprunts et dettes financiéres diverses Emprunts et dettes financiéres diverses - Associés 12 885 9 649 Avances et acomptes recus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 155 Personnel
Organismes sociaux Etat, Impóts sur les bénéfices
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires Etat, Obligations cautionnées
Autres dettes fiscales et sociales
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1 Produits constatés d'avance TOTAL DETTES 12 885 15 564 Ecarts de conversion - Passif
TOTAL PASSIF 13 445 17 049
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PROFIL Periode du 01/01/2019 au 31/12/2019
Compte de résultat
du 01/01/19 du 01/01/18 Variation Var. au 31/12/19 au 31/12/18 absolue abs. 12 mois 12 mois (montant) (%) PRODUITS
Ventes de marchandises 6 924 9 162 -2 238 -24,42 3 136 5 296 -2 160 Production vendue -40,79 Production stockée -400 400 -100,00 Autres produits 9 -2 -20,99 Total 10 067 14 067 -4 000 -28,43
CONSOMMATION M/SES & MAT Achats de marchandises 2 371 2 744 -373 -13,58 Achats de m.p & aut.approv. 3 232 3 947 -715 -18,12 Variation de stock (m.p.) 1000 1000 Autres achats & charges externes 6 395 3 386 3009 88,88 Total 12 998 11 076 1 921 17,35
MARGE SUR M/SES & MAT -2 930 2 991 -5 921 -197,99
CHARGES Impots, taxes et vers. assim. 473 458 15 3,28 2 359 2 866 Amortissements et provisions -507 -17,68 Autres charges 7 -7 -96,26 Total 2 832 3 331 -498 -14,96
RESULTAT D'EXPLOITATION -5 763 -340 -5 423 nS
Charges financiéres 48 96 -48 -49,80 Résultat financier -48 -96 48 -49,80
RESULTAT COURANT -5 811 -436 -5 375 NS
12 500 Produits exceptionnels 12 500 Charges exceptionnelles 7 614 7 614 Résultat exceptionnel 4 886 4 886
RESULTAT DE L'EXERCICE -925] -436 489 112,34
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COMPTES ANNUELS 2019
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
ANNEXE
PROFIL Periode du 01/01/2019 au 31/12/2019
Régles et méthodes comptables
Désignation de la société : SASU PROFIL
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 13 445 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 925 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Les notes ou tableaux ci-apres font partie intégrante des comptes annuels
Ces comptes annuels ont été arrétés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.
Régles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au réglement de l'Autorité des Normes Comptables n*2014-03 du 5 juin 2014 & jour des différents réglements complémentaires a la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypotheses de
base :
- continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices.
et conformément aux régles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des couts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécia a la date de clture, en considérant les informations internes et externes a sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Les créances sont valorisées a leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure a la valeur comptable.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise
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Faits caractéristiques
Autres éléments significatifs
Dissolution de la société en date du ???? et tiquidation le 31/12/2019.
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Valeurs brutes
Immobilisations incorporelles 571 571 Immobilisations corporelles 18 098 18 098 Immobilisations financiéres Total 18 670 18 670
Amortissements & provisions : Immobilisations incorporelles 431 124 556 Immobilisations corporelles 8 265 2 245 10 510 Immobilisations financiéres Total 8 696 2 369 11 065
ACTIF NET
Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 3 000,00 Euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.
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Notes sur le bilan
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élve a 12 885 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Montant Echéances Echéances Echéances brut a moins d'un an a plus d'un an à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunts obligataires (*) Emprunts (*) et dettes auprés des établissements de crédit dont :
à 1 an au maximum à l'origine à plus de 1 an à l'origine Emprunts et dettes financiéres divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés Autres dettes (**) 12 885 12 885 Produits constatés d'avance
Total 12 885 12 885
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice (*) Emprunts remboursés sur l'exercice 4 443 (**) Dont envers les associés 12 885
Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprés d'associés personnes physiques s'éléve à 12 885 Euros.
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Composition du capital
Nombre Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice 3 000 1,00 Titres émis pendant l'exercice Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 3 000 1,00
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PROFIL Periode du 01/01/2019 au 31/12/2019
Notes sur le compte de résultat
Charges et produits d'exploitation et financiers
Résultat financier
31/12/2019 31/12/2018
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobiliéres et créances de l'actif immobilisé
Autres intéréts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charge Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobiliéres de placement
Total des produits financiers
Dotations financiéres aux amortissements et provisions Intéréts et charges assimilées 48 96 Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement
Total des charges financiéres 48 96
Résultat financier -48j -96
Charges et Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel
Résultat exceptionnel
31/12/2019 31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 500 Reprises sur provisions et transferts de charge
Total des produits exceptionnels 12 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 604 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10
Total des charges exceptionnelles 7 614
Résultat exceptionnel 4 886
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PROFIL Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Notes sur le compte de résultat
Opérations de l'exercice
Charges Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 7 604 Dotation aux amort.sur immobilisations 10 Produits des cessions d'éléments d'actif 12 500
TOTAL 7 614 12 500
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